南京计算机学会2025年度财务报告
【2025年度预算执行情况】
一、总体执行情况
本年度预算总收入[50000]元,实际完成总收入[50066]元:预算总支出[12500]元,实际发生总支出[13642.59]元:全年实现收支结余[36423.41]元,结余资金全部结转至下一年度继续用于学会公益业务开展。
二、收入预算执行明细
1.会费收入:预算[45000]元,实际[45066]元,增减原因:[与预算基本持平];
2.提供服务收入:预算[0]元,实际[0]元,增减原因:[与预算一致];
3.政府补助收入:预算[5000]元,实际[5000]元,增减原因:[与预算一致];
4.捐赠收入:预算[0]元,实际[0]元,增减原因:[与预算一致];
5.其他收入:预算[0]元,实际[0]元,增减原因:[与预算一致]。
三、支出预算执行明细
1.业务活动成本:预算[10000]元,实际[10938.46]元。主要用于学会学术交流、科普宣传、技术服务、会员活动、行业赛事等核心公益业务开展、保障学会主营业务落地见效;
2.管理费用:预算[500]元,实际[679.18]元。主要用于日常办公、场地运维、宣传推广、审计年检、档案管理等常态化运营保障支出;
3.其他费用:预算[2000]元,实际[2024.95]元,为银行手续费、零星杂费等合规支出。
【2026年度预算】
一、年度收入预算
结合学会历年收支数据、本年度业务开展计划及资源储备情况,2025年度学会预计实现总收入[55000]元,具体收入构成明细如下:
1.会费收入:预计[55000]元,主要来源于单位会员、个人会员年度会费缴纳;
2.提供服务收入:预计[0]元,包含行业技术咨询、学术会务承办、专业技能培训、青少年赛事组织、行业配套服务等经营性收入;
3.政府补助收入:预计[0]元,为各级科协、科技局、民政局等主管部门拨付的专项工作补助经费
4.捐赠收入:预计[0]元,为社会企业、行业人士自愿捐赠的公益经费;
5.其他收入:预计[0]元,涵盖银行存款利息、资料工本费、零星合规收入等。
二、年度支出预算
围绕学会年度核心工作,本年度预计总支出[10000]元,坚持经费向公益主业、业务工作倾斜,严控非刚性开支,全力保障学会规范运转和各项公益业务落地,具体支出明细如下:
(一)业务活动成本:预计[10000]元
该部分为学会核心公益业务支出,主要用于开展学术论坛、行业技术研讨、全民信息技术科普、专业人才培养、计算机行业赛事、会员交流联谊、专家咨询劳务、活动场地租赁、物料制作采购、项目实施配套等相关费用。
(二)管理费用:预计[500]元
主要用于学会日常运营管理,包含办公耗材采购、通讯网络费用、公务差旅交通、办公场地租赁、设备维修维护、宣传推广、期刊资料印刷、年度审计、年检报备、档案管理等常规运营开支。
(三)其他费用:预计[2000]元
